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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****店
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********965********2026002801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ASSN2246 154mm剪刀 | 晨光/M GASSN2246, | 把 | 8.00 | 5.5 | 44 |
| 2 | 兄弟 TN2325 粉盒 | 兄弟/BROTHERTN2325, | 个 | 3.00 | 120 | 360 |
| 3 | 浩立信 浩立信182标签纸不干胶粘纸贴 200*120mm | 浩立信/HLISON182, | 包 | 4.00 | 6 | 24 |
| 4 | 得力 0329 手握订书机 | 得力/deli0329, | 只 | 2.00 | 22 | 44 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 522****10112-1
联系电话: 137****8698
传真:
地址: 1
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: