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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********568********2026002002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ABS92742 5#19mm彩色长尾夹 小号金属票据夹 Eplus系列办公燕尾夹 40只/盒 | 晨光/M GABS92742, | 盒 | 10.00 | 8 | 80 |
| 2 | 远洋 加厚16k大号彩面教师备课本教案笔记本老师教学用本纸品 1本/16K80型(65张) | 远洋/YY16K80, | 本 | 200.00 | 8 | 1600 |
| 3 | 南孚 5号电池 电池 | 南孚/NANFU5号电池, | 盒 | 4.00 | 115 | 460 |
| 4 | 晨光 ASS91468 210mm经典办公剪刀 学生手工剪纸刀 单把装 颜色随机 | 晨光/M GASS91468, | 把 | 15.00 | 8 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨锦芝
联系电话: 136****0153
传真:
地址: **省**市**区兴筑西路88号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: