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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7244
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8967 保温壶 | 8 | 1432.0 | 得力/deli\8967 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8001 切纸机 | 1 | 198.0 | 得力/deli\8001 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 胶带座/封箱器 | 5 | 50.0 | 得力/deli\810 | 验收通过 | |
| 4 | 禧天龙 X-6030 收纳箱/盒/袋 | 12 | 828.0 | 禧天龙/Citylong\X-6030 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 KGP1821 中性笔 | 6 | 114.0 | 晨光/M G\KGP1821 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ADM94814 档案盒 | 30 | 360.0 | 晨光/M G\ADM94814 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 APYVS 959 打印/复印纸 | 30 | 8400.0 | 晨光/M G\APYVS 959 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 30 | 57.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8565 票夹/长尾夹 | 13 | 104.0 | 得力/deli\8565 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 ADM94516 文件袋 | 200 | 400.0 | 晨光/M G\ADM94516 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |