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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********263601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 VP113 橡皮 | 得力/deliVP113 | 块 | 30.00 | 2 | 60 |
| 2 | 晨光 36色双头酒精性快干马克笔 纤维笔 油性水彩笔荧光笔绘画手绘APMV0902儿童女孩玩具 | 晨光/M GAPMV0902 | 盒 | 30.00 | 54 | 1620 |
| 3 | 101 中华牌101铅笔hb小学生2b考试专用涂卡****幼儿园练字铅笔儿童日常办公书写铅笔 2B 12支 | 中华牌101 | 盒 | 3.00 | 10 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 袁杰
联系电话: 186****5452
传真:
地址: **县孔雀路9号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: