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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB194********801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 Z7501 80/克/打印/复印纸 | 得力/deliZ7501 | 箱 | 13.00 | 210 | 2730 |
| 2 | 得力 8932 笔筒/座/插/架 | 得力/deli8932 | 个 | 6.00 | 15 | 90 |
| 3 | 东洋 SP28 绿色 荧光笔 | 东洋/TOYOSP28 绿色 | 支 | 10.00 | 4 | 40 |
| 4 | 公牛 PCB插座/插线板/10米 | 公牛/BULL插座 | 个 | 5.00 | 165 | 825 |
| 5 | 晨光 ADM929R8 文件栏 | 晨光/M GADM929R8 | 个 | 6.00 | 28 | 168 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李雪芹
联系电话: 0991-****706
传真:
地址: **高新****工业园冬融街567号高新人才大厦南塔4楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: