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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2610601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 PCB插座 | 公牛/BULL插座 | 个 | 10.00 | 20 | 200 |
| 2 | 名片盒/本/夹/册 画画本 | 其他家本 | 本 | 50.00 | 5 | 250 |
| 3 | 晨光 APMV1413 马克笔 | 晨光/M GAPMV1413 | 盒 | 50.00 | 10 | 500 |
| 4 | 战甲 1009 羽毛球拍 | 战甲/Zhanjia1009 | 件 | 10.00 | 20 | 200 |
| 5 | 红双喜 T4002 乒乓球拍 | 红双喜/DHST4002 | 件 | 10.00 | 15 | 150 |
| 6 | 美津浓 P3CBA204 足球 | 美津浓/MizunoP3CBA204 | 个 | 5.00 | 50 | 250 |
| 7 | 威尔胜 WB502G 篮球 | 威尔胜/WilsonWB502G | 个 | 5.00 | 60 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 图妮萨﹒艾合麦提
联系电话: 181****4016
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: