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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2418
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0394 订书机 | 2 | 122.0 | 得力/deli\0394 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AJD99515 胶带/胶纸/胶条 | 1 | 2.0 | 晨光/M G\AJD99515 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5301ES 文件夹 | 24 | 132.0 | 得力/deli\5301ES | 验收通过 | |
| 4 | 得力 PP652-6 报告夹 | 10 | 80.0 | 得力/deli\PP652-6 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6010 剪刀 | 2 | 16.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 6 | 闪迪 SDCZ73-032G-Z35 金属U盘 | 5 | 375.0 | 闪迪/Sandisk\SDCZ73-032G-Z35 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S856 中性笔 | 10 | 240.0 | 得力/deli\S856 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 6600ES 中性笔 0.5mm笔芯 12支/盒 | 5 | 75.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 9 | 得力 6600ES 中性笔 0.5mm笔芯 12支/盒 | 3 | 45.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |