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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N757********269001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 联想 DVD-R/16速/50片 光盘 | 联想/lenovoDVD-R/16速/50片 | 张 | 100.00 | 2.5 | 250 |
| 2 | 晶森 拉杆夹 报告夹 中号抽杆夹 | 晶森/JINGSEN拉杆夹 | 包 | 20.00 | 15 | 300 |
| 3 | 国产 学生用印 少先队队旗 | 国产队旗 | 个 | 15.00 | 15 | 225 |
| 4 | 星空 角色扮演类用品 红领巾 | 星空红领巾 | 条 | 20.00 | 3 | 60 |
| 5 | 星空 角色扮演类用品 红领巾 | 星空红领巾 | 条 | 100.00 | 2 | 200 |
| 6 | 光达防水国旗 装扮用品防水国旗 | 光达光达防水国旗 | 个 | 3.00 | 35 | 105 |
| 7 | 齐心 B3035 订书机 | 齐心/ComixB3035 | 个 | 10.00 | 35 | 350 |
| 8 | 粤利嘉 9466 文件栏 资料架6档 | 粤利嘉9466 | 个 | 1.00 | 45 | 45 |
| 9 | 得力 抽杆夹 报告夹 | 得力/deli抽杆夹 | 个 | 100.00 | 3 | 300 |
| 10 | 得力 5854抽杆夹 报告夹 | 得力/deli5854抽杆夹 | 包 | 20.00 | 12 | 240 |
| 11 | **彩色粉笔 粉笔 | ****彩色粉笔 | 件 | 1.00 | 390 | 390 |
| 12 | 得力 0383 订书机 | 得力/deli0383 | 件 | 2.00 | 140 | 280 |
| 13 | 晶森 A4-55 档案盒 | 晶森/JINGSENA4-55 | 个 | 100.00 | 10 | 1000 |
| 14 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 得力/deli0012 | 盒 | 20.00 | 5 | 100 |
| 15 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 得力/deli0012 | 盒 | 20.00 | 3 | 60 |
| 16 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 得力/deli0012 | 盒 | 50.00 | 2 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 谢智江
联系电话: 150****0996
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: