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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N413********261601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 联想 LT201 粉盒 | 联想/lenovoLT201 | 支 | 3.00 | 160 | 480 |
| 2 | 联想 LT2451 墨粉/碳粉 | 联想/lenovoLT2451 | 瓶 | 15.00 | 50 | 750 |
| 3 | 闪迪 OTG-64G 64GU盘 | 闪迪/SandiskOTG-64G | 个 | 1.00 | 90 | 90 |
| 4 | 公牛 GN-403 接线板 | 公牛/BULLGN-403 | 个 | 2.00 | 65 | 130 |
| 5 | 联想 M3070 激光打印机 一体机复印机 | 联想/lenovoM3070 | 台 | 2.00 | 1800 | 3600 |
| 6 | 科思特 K CC388A 硒鼓 | 科思特/KSTK CC388A | 个 | 4.00 | 160 | 640 |
| 7 | 惠普 816 原装HP/惠普815,805墨盒黑色 | 惠普/HP816 | 个 | 5.00 | 150 | 750 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 毕广武
联系电话: 138****7120
传真:
地址: ****政府所在地
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: