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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0850
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 ZF561 A4/70g/500页 打印/复印纸 | 8 | 1200.0 | 得力/deli\ZF561 | 验收通过 | |
| 2 | 罗兰 RP107 立式电钢琴 88键重锤 | 1 | 4950.0 | 罗兰/Roland\RP107 | 验收通过 | |
| 3 | 爱特福 468ml*30瓶 84消毒液 消毒水 30瓶/箱 | 1 | 156.0 | 爱特福\468ml*30瓶 | 验收通过 | |
| 4 | 80*100cm 大号垃圾袋 加厚平口商用物业黑色塑料袋 | 10 | 760.0 | 无品牌\80*100cm | 验收通过 | |
| 5 | 雕牌 超效加酶无磷洗衣粉5kg 洗衣液/洗衣粉 | 20 | 1000.0 | 雕牌\超效加酶无磷洗衣粉5kg | 验收通过 | |
| 6 | 维达 V4459 抽纸 卷纸4层加厚超韧1800克 厕纸 1提12卷 | 28 | 840.0 | 维达/Vinda\V4459 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |