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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4989
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 禧天龙 6640 收纳箱/盒/袋 | 4 | 140.0 | 禧天龙/Citylong\6640 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 2043 美工刀 | 50 | 300.0 | 得力/deli\2043 | 验收通过 | |
| 3 | 联想 DB75 刻录机 | 1 | 260.0 | 联想/lenovo\DB75 | 验收通过 | |
| 4 | 维达 蓝色经典4层10卷200克卫生纸巾 长卷卫生纸/无芯卫生纸 卫生纸 | 5 | 150.0 | 维达/Vinda\蓝色经典4层10卷200克卫生纸巾 | 验收通过 | |
| 5 | 卡贝 J4-1 置物架 | 1 | 120.0 | 卡贝/cobbe\J4-1 | 验收通过 | |
| 6 | 世纪开元 横幅 | 3 | 240.0 | 世纪开元\定制广告板 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 K-35 宝珠/走珠/签字笔 | 13 | 312.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
| 8 | 怡宝 饮用纯净水 矿泉水/纯净水 | 20 | 640.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |