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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB1L0909X****61403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 Q7 中性笔 | 晨光/M GQ7 | 支 | 1.00 | 11.8 | 11.8 |
| 2 | 南孚 聚能环4代5号 碱性电池 | 南孚/NANFU聚能环4代5号 | 节 | 10.00 | 5 | 50 |
| 3 | 齐心 D6005 便签本/便条纸/N次贴 | 齐心/ComixD6005 | 包 | 10.00 | 5 | 50 |
| 4 | 青联 5530 学生用笔记本 | 青联/qinglian5530 | 本 | 1.00 | 10 | 10 |
| 5 | 晨光 K35 黑 中性笔 | 晨光/M GK35 黑 | 支 | 10.00 | 3 | 30 |
| 6 | 得力 6001 剪刀 | 得力/deli6001 | 把 | 15.00 | 11 | 165 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 尹雯瑶
联系电话: 166****2221
传真:
地址: 迎宾路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: