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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1C009****261201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 64100 档案袋 | 得力/deli64100 | 只 | 10.00 | 9 | 90 |
| 2 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 4.00 | 24 | 96 |
| 3 | 公牛 GN-605 接线板 | 公牛/BULLGN-605 | 个 | 5.00 | 55 | 275 |
| 4 | 晨光 APYJY550 笔记本 | 晨光/M GAPYJY550 | 本 | 5.00 | 6 | 30 |
| 5 | 晨光 AXPN0722 橡皮 | 晨光/M GAXPN0722 | 块 | 1.00 | 50 | 50 |
| 6 | 晨光 AWG97004 胶水 | 晨光/M GAWG97004 | 盒 | 5.00 | 1.5 | 7.5 |
| 7 | 晨光 MG7105 胶棒 | 晨光/M GMG7105 | 盒 | 5.00 | 2 | 10 |
| 8 | 晨光 ADM94813 档案盒 | 晨光/M GADM94813 | 个 | 5.00 | 8 | 40 |
| 9 | 晨光 ABS92721 订书机 | 晨光/M GABS92721 | 个 | 5.00 | 16 | 80 |
| 10 | 晨光 ABS92616 订书钉 | 晨光/M GABS92616 | 盒 | 2.00 | 11 | 22 |
| 11 | 晨光 AWP 30401 铅笔 | 晨光/M GAWP30401 | 桶 | 2.00 | 25 | 50 |
| 12 | 晨光 ADG98120银 电子计算器 | 晨光/M GADG98120银 | 个 | 5.00 | 34 | 170 |
| 13 | 晨光 ASSN2261 剪刀 | 晨光/M GASSN2261 | 把 | 5.00 | 8 | 40 |
| 14 | 晨光 ARL96026 各类尺/三角板 | 晨光/M GARL96026 | 把 | 5.00 | 3 | 15 |
| 15 | 晨光 YS-09 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M GYS-09 | 本 | 20.00 | 2 | 40 |
| 16 | 晨光 ADM95394 档案盒 | 晨光/M GADM95394 | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
| 17 | 晨光 ABS91696 别针/回形针/大头针 | 晨光/M GABS91696 | 盒 | 1.00 | 16.8 | 16.8 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘薪
联系电话: 138****2116
传真:
地址: 大**路31号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: