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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N584********262201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 冰禹 BYA-175 抹布 | 冰禹BYA-175 | 条 | 8.00 | 7 | 56 |
| 2 | 得力 7090 胶棒 | 得力/deli7090 | 支 | 24.00 | 2.5 | 60 |
| 3 | 得力 2041 美工刀 | 得力/deli2041 | 把 | 1.00 | 8 | 8 |
| 4 | 得力 6051 剪刀 | 得力/deli6051 | 把 | 1.00 | 8 | 8 |
| 5 | 得力 30406 双面胶带 | 得力/deli30406 | 卷 | 21.00 | 2 | 42 |
| 6 | 得力 30320 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30320 | 筒 | 1.00 | 24.6 | 24.6 |
| 7 | 得力 0053 回形针座/盒 | 得力/deli0053 | 盒 | 3.00 | 7 | 21 |
| 8 | 得力 0015 订书钉厚层订书钉23/10 | 得力/deli0015 | 盒 | 4.00 | 1.9 | 7.6 |
| 9 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8551ES | 盒 | 11.00 | 12.5 | 137.5 |
| 10 | 得力 5901 报告夹/拉杆夹/抽杆夹15mm | 得力/deli5901 | 只 | 70.00 | 1.8 | 126 |
| 11 | 得力 5531 报告夹/拉杆夹/抽杆夹 | 得力/deli5531 | 个 | 80.00 | 1.1 | 88 |
| 12 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
| 13 | 得力 9860 印油/印泥/** | 得力/deli9860 | 件 | 5.00 | 9.5 | 47.5 |
| 14 | 得力 7730 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7730 | 包 | 3.00 | 3.5 | 10.5 |
| 15 | 齐心 L108 垃圾袋 | 齐心/ComixL108 | 卷 | 50.00 | 9 | 450 |
| 16 | 得力 GT6 中性笔 | 得力/deliGT6 | 盒 | 2.00 | 28 | 56 |
| 17 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 27.00 | 24 | 648 |
| 18 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 4.00 | 24 | 96 |
| 19 | 南孚 5号电池 碱性电池 | 南孚/NANFU5号电池 | 盒 | 30.00 | 5 | 150 |
| 20 | 南孚 7号2粒(2代) 普通干电池7号电池 | 南孚/NANFU7号2粒(2代) | 板 | 30.00 | 5 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 朱姝
联系电话: 151****3523
传真:
地址: ****三期西北侧
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: