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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********431********2026002850
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 蓝鲸环卫 LJHW-8544 垃圾袋 | 蓝鲸环卫LJHW-8544, | 包 | 213.00 | 10 | 2130 |
| 2 | 晨光 APYYGK71 单据/收据/凭证 | 晨光/M GAPYYGK71, | 本 | 20.00 | 20 | 400 |
| 3 | 递乐 课业本/教学用本 | 递乐4449, | 本 | 39.00 | 50 | 1950 |
| 4 | 晨光 4394A 替芯/铅芯 | 晨光/M G4394A, | 盒 | 6.00 | 15 | 90 |
| 5 | 晨光 AWP36802 铅笔 | 晨光/M GAWP36802, | 筒 | 2.00 | 25 | 50 |
| 6 | 红双喜 耐打羽球402 羽毛球 | 红双喜/DHS耐打羽球402, | 筒 | 7.00 | 40 | 280 |
| 7 | 得力 档案夹 | 得力/deli5901, | 包 | 1.00 | 20 | 20 |
| 8 | 现代美 GP-995 中性笔 | 现代美GP-995, | 盒 | 10.00 | 36 | 360 |
| 9 | 硬面抄 | 其他家无型号, | 本 | 413.00 | 3 | 1239 |
| 10 | 分页纸/索引纸 | 无品牌A4纸, | 张 | 200.00 | 0.5 | 100 |
| 11 | 大卫 水拖 | 大卫M9, | 把 | 1.00 | 45 | 45 |
| 12 | 冰禹 BYrl-25 扫把 | 冰禹BYrl-25, | 把 | 19.00 | 5 | 95 |
| 13 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554, | 盒 | 1.00 | 20 | 20 |
| 14 | 得力 1559 电子计算器 | 得力/deli1559, | 台 | 13.00 | 60 | 780 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴桂花
联系电话: 183****1058
传真:
地址: 革东中学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: