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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********431********2026003204
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 心相印 JP003 卷筒纸 | 心相印/Mind Act Upon MindJP003, | 卷 | 1.00 | 60 | 60 |
| 2 | 德威狮 38mm 挂锁 | 德威狮38mm, | 把 | 74.00 | 5 | 370 |
| 3 | 得力 VR119 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deliVR119, | 瓶 | 80.00 | 4 | 320 |
| 4 | 浩立兴 课业本/教学用本 | 浩立兴听课记录本, | 本 | 50.00 | 5 | 250 |
| 5 | 超威 SUPERB 除菌洁厕剂 洁厕剂 | 超威 SUPERB除菌洁厕剂, | 件 | 6.00 | 150 | 900 |
| 6 | 得力 6817 白板笔 | 得力/deli6817, | 盒 | 3.00 | 20 | 60 |
| 7 | 博卡 003 羽毛球 | 博卡/BOCA003, | 筒 | 24.00 | 30 | 720 |
| 8 | 亚狮龙 5号 羽毛球 | 亚狮龙/RSL5号, | 筒 | 6.00 | 80 | 480 |
| 9 | 篮球 | 无品牌无型号, | 个 | 1.00 | 20 | 20 |
| 10 | 分页纸/索引纸 | 无品牌A4纸, | 张 | 5.00 | 0.5 | 2.5 |
| 11 | 得力 美工刀 | 得力/deli2058, | 把 | 28.00 | 3 | 84 |
| 12 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35, | 盒 | 1.00 | 30 | 30 |
| 13 | 得力 1559 电子计算器 | 得力/deli1559, | 台 | 132.00 | 60 | 7920 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴桂花
联系电话: 183****1058
传真:
地址: 革东中学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: