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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: **市小晶青年街市场办公用品专柜
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1K273****262603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 D6017 美术专用多尺寸马卡龙卡纸便条纸 | 齐心/ComixD6017 | 包 | 30.00 | 12 | 360 |
| 2 | 得力 6963 油画棒 | 得力/deli6963 | 支 | 30.00 | 9.8 | 294 |
| 3 | 得力 67840 彩泥/橡皮泥 | 得力/deli67840 | 包 | 50.00 | 16.56 | 828 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 崔玲
联系电话: 188****1975
传真:
地址: **省**市生态新区城南新居E区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: