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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4888
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 63454 文件袋 | 20 | 120.0 | 得力/deli\63454 | 验收通过 | |
| 2 | 利得 手提式垃圾袋 垃圾袋 | 10 | 60.0 | 利得\手提式垃圾袋 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S107 中性笔 | 36 | 108.0 | 得力/deli\S107 | 验收通过 | |
| 4 | 爱迪 AT838 档案盒 | 22 | 396.0 | 爱迪/artool\AT838 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-B7330 电源插座 | 5 | 325.0 | 公牛/BULL\GN-B7330 | 验收通过 | |
| 6 | 西玛表单 KPJ501 A4平行记账凭证纸 | 1 | 190.0 | 西玛表单\KPJ501 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 LR03-2B 7号碱性电池2粒装 (2粒/卡) 普通干电池 | 100 | 600.0 | 南孚/NANFU\LR03-2B | 验收通过 | |
| 8 | 心相印 H200 软包抽取式面纸 | 96 | 2112.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\H200 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5604 档案盒 | 22 | 264.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7737 便签本/便条纸/N次贴 | 20 | 60.0 | 得力/deli\7737 | 验收通过 | |
| 11 | 者也 拖把 | 6 | 108.0 | 者也\2242 | 验收通过 | |
| 12 | 利得 纸杯 | 10 | 120.0 | 利得\250ML | 验收通过 | |
| 13 | 晨光一次性塑料杯170ml(50只装)ARC925B1 | 10 | 100.0 | 晨光/M G\ARC925B1 | 验收通过 | |
| 14 | 得力5342文件夹(蓝)(只) | 10 | 120.0 | 得力/deli\5342 | 验收通过 | |
| 15 | 好媳妇吸水拖把 | 2 | 138.0 | 好正点好媳妇/H\33CM | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |