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****关于U****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于U****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:阿米那﹒毛皮汉
项目联系电话:0994-****9233
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652328
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:木垒县努尔古丽东路
采购单位联系人和联系方式:阿米那:166****0142
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB1R01034
采购单位预算编码:079002
三、成交信息
成交日期:2026年7月21日
总成交金额(元):4311.9 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区******州木垒县人民北路冯新综合楼 | 4311.9 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 闪迪 SDCZ410-128G-Z35CO U盘 | 闪迪/Sandisk | SDCZ410-128G-Z35CO | 1 | 65.0 | 65.0 | |
| 2 | 得力 0596 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli | 0596 | 1 | 2.0 | 2.0 | |
| 3 | 晨光 MP-0160 铅笔 | 晨光/M G | MP-0160 | 1 | 1.0 | 1.0 | |
| 4 | 得力 A70 笔用墨水/补充液/墨囊 | 得力/deli | A70 | 4 | 10.0 | 40.0 | |
| 5 | 联想 KM102 有线鼠标 | 联想/lenovo | KM102 | 4 | 30.0 | 120.0 | |
| 6 | 华为原装65W充电器 平板电脑充电器 | 华为/HUAWEI | 华为原装65W充电器 | 1 | 140.0 | 140.0 | |
| 7 | 得力 3306 PU/PVC笔记本 | 得力/deli | 3306 | 74 | 29.85 | 2208.9 | |
| 8 | 绿联 90880 集线器 | 绿联/Ugreen | 90880 | 1 | 32.0 | 32.0 | |
| 9 | 1TB 移动硬盘 联想US203移动固态硬盘 | 联想/lenovo | 1TB | 2 | 680.0 | 1360.0 | |
| 10 | 得力 5501 文件袋 | 得力/deli | 5501 | 15 | 2.0 | 30.0 | |
| 11 | 得力 S5 钢笔 | 得力/deli | S5 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 12 | 樱花 XRFW-100 橡皮 | 樱花 | XRFW-100 | 1 | 2.0 | 2.0 | |
| 13 | 威宝 43498 光盘 | 威宝 | 43498 | 1 | 180.0 | 180.0 | |
| 14 | 拉杆夹 | 无品牌 | 拉杆夹 | 5 | 2.0 | 10.0 | |
| 15 | 创易 CY56-14C 文件袋 | 创易 | CY56-14C | 5 | 1.0 | 5.0 | |
| 16 | 南孚 LR03 普通干电池 | 南孚/NANFU | LR03 | 2 | 2.5 | 5.0 | |
| 17 | 得力/deli 7093 固体胶(白)(支) | 得力/deli | 7093 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
| 18 | 剪刀 | 得力/deli | 0605 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
| 19 | 得力(deli)JS-S01 中性笔 10支装 | 得力/deli | JS-S01 | 1 | 36.0 | 36.0 | |
| 20 | 得力 宽胶带 | 得力/deli | c12 | 4 | 10.0 | 40.0 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: