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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9128
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 33267 打印/复印纸 | 4 | 80.0 | 得力/deli\33267 | 验收通过 | |
| 2 | 夏普 MX561CT 粉盒 | 1 | 750.0 | 夏普/Sharp\MX561CT | 验收通过 | |
| 3 | 铼德 CD-R 打印至尊 光盘 1盒 | 2 | 200.0 | 铼德/RiTEK\CD-R 打印至尊 | 验收通过 | |
| 4 | 文印保 兄弟2115碳粉 墨粉/碳粉 | 7 | 350.0 | 文印保\兄弟2115碳粉 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |