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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6187
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ARP57511 宝珠/走珠/签字笔 | 12 | 60.0 | 晨光/M G\ARP57511 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 7号8粒碱性电池 普通干电池5号/7号 | 12 | 72.0 | 南孚/NANFU\7号8粒碱性电池 | 验收通过 | |
| 3 | 妙洁 欢享纸杯 纸杯 | 1 | 240.0 | 妙洁/magic\欢享纸杯 | 验收通过 | |
| 4 | 蓝月亮 500g瓶装 洗手液 | 10 | 100.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ABS92638 票夹/长尾夹 | 8 | 48.0 | 晨光/M G\ABS92638 | 验收通过 | |
| 6 | 信奇 663 文件座/文件架/文件框 | 3 | 51.0 | 信奇\663 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 特种纸 A4彩色多功能用纸 | 1 | 280.0 | 得力/deli\A4 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 3557 A4打印/复印纸 | 3 | 600.0 | 得力/deli\3557 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5505 文件袋 | 30 | 45.0 | 得力/deli\5505 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0015 23/10厚层订书钉/订书针 | 10 | 25.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |