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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3523
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 SA108-6 中性笔/可擦笔 | 24 | 120.0 | 得力/deli\SA108-6 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 装订线材/装订条 | 50 | 150.0 | 得力/deli\3826 | 验收通过 | |
| 3 | 心相印 ZB010 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 24 | 432.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\ZB010 | 验收通过 | |
| 4 | 蓝月亮 500g瓶装 洗手液 | 10 | 100.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 77790 剪刀 | 5 | 40.0 | 得力/deli\77790 | 验收通过 | |
| 6 | 多利 A4 80g 打印/复印纸 | 3 | 630.0 | 多利/duolli\多利 A4 80g | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |