抚远市前锋学校抚远市前锋学校其他办公用品等电子卖场直购履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2026年07月22日
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***********公司企业信息
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一、合同编号:JD-202********733-86992
二、合同名称:****其他办公用品等电子卖场直购
三、项目编号:****
四、项目名称:****其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体

采购人(甲方):****

地址:****农场

联系方式:157****2001

供应商(乙方):****

地址:建三江

联系方式:139****3822

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 电池 2(项) 130.00 260.00
2 4K彩色卡纸 400(项) 1.00 400.00
3 剪刀 20(项) 2.60 52.00
4 针管笔套盒 20(项) 65.00 1300.00
5 8k素描纸5袋+尺子套装20套 1(项) 375.00 375.00
6 彩铅笔48色 10(项) 50.00 500.00
7 马克笔48色 10(项) 55.00 550.00
8 炭笔 5(项) 25.00 125.00
9 4B+2B铅笔(各5套) 1(项) 200.00 200.00
10 6B铅笔 5(项) 16.00 80.00
11 铅笔HB+8B套装(各5套) 1(项) 150.00 150.00
12 音符节奏卡 2(项) 45.00 90.00
13 拔河大绳 2(项) 360.00 720.00
14 大号沙锤 5(项) 85.00 425.00
15 摇铃 5(项) 45.00 225.00
16 磁扣 50(项) 0.50 25.00
17 节拍器 1(项) 160.00 160.00
18 A3纸 3(项) 210.00 630.00
19 A4奖状(一包) 10(项) 76.00 760.00
20 8开奖状 1(项) 150.00 150.00
21 塑料档案盒 100(项) 12.00 1200.00
22 档案袋 400(项) 0.80 320.00
23 一体机油墨 57(项) 220.00 12540.00
24 版纸01 37(项) 260.00 9620.00
25 拉杆夹 15(项) 15.00 225.00
26 一体机纸, 50(项) 210.00 10500.00

合同金额: 41582.00元,大写(人民币):肆万壹仟伍佰捌拾贰元整

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 电池 2(项) 130.00 260.00
2 4K彩色卡纸 400(项) 1.00 400.00
3 剪刀 20(项) 2.60 52.00
4 针管笔套盒 20(项) 65.00 1300.00
5 8k素描纸5袋+尺子套装20套 1(项) 375.00 375.00
6 彩铅笔48色 10(项) 50.00 500.00
7 马克笔48色 10(项) 55.00 550.00
8 炭笔 5(项) 25.00 125.00
9 4B+2B铅笔(各5套) 1(项) 200.00 200.00
10 6B铅笔 5(项) 16.00 80.00
11 铅笔HB+8B套装(各5套) 1(项) 150.00 150.00
12 音符节奏卡 2(项) 45.00 90.00
13 拔河大绳 2(项) 360.00 720.00
14 大号沙锤 5(项) 85.00 425.00
15 摇铃 5(项) 45.00 225.00
16 磁扣 50(项) 0.50 25.00
17 节拍器 1(项) 160.00 160.00
18 A3纸 3(项) 210.00 630.00
19 A4奖状(一包) 10(项) 76.00 760.00
20 8开奖状 1(项) 150.00 150.00
21 塑料档案盒 100(项) 12.00 1200.00
22 档案袋 400(项) 0.80 320.00
23 一体机油墨 57(项) 220.00 12540.00
24 版纸01 37(项) 260.00 9620.00
25 拉杆夹 15(项) 15.00 225.00
26 一体机纸, 50(项) 210.00 10500.00

合同金额: 41582.00元,大写(人民币):肆万壹仟伍佰捌拾贰元整

八、验收日期:2026年07月22日
九、验收组成员:刘** 孙宇 孙秀平
十、验收意见:通过
十一、其他补充事宜:

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2026年07月22日

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