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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0738
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 绿之源 40*40 绿之源特厚磨绒超细纤维毛巾40*40吸水抹布 不掉毛 | 5 | 75.0 | 绿之源/GREEN SOURCE\40*40 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 D5005 便签本/便条纸/N次贴 | 10 | 80.0 | 齐心/Comix\D5005 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 齐心L104垃圾袋 | 20 | 140.0 | 齐心/Comix\L104 | 验收通过 | |
| 4 | 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂 | 6 | 51.0 | 帮洁\强力去垢亮洁900g | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 齐心L303纸杯200ml加厚纸杯不易变形装一次性水杯50个装环保杯 | 6 | 48.0 | 齐心/Comix\L303 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |