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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********638********2026001401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 维达 V2880-A 抽纸 | 维达/VindaV2880-A, | 提 | 20.00 | 44 | 880 |
| 2 | 云浩 318 卫生间专用擦手纸 | 云浩318, | 提 | 25.00 | 28 | 700 |
| 3 | 象印 EM-350X电磁炉 | 象印/ZOJIRUSHIEM-350X, | 台 | 1.00 | 350 | 350 |
| 4 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018, | 盒 | 65.00 | 2 | 130 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王敏
联系电话: 151****3401
传真:
地址: ****社区3组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: