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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7651
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光/M G GP1390 中性笔 水芯笔 黑/蓝/红 | 20 | 420.0 | 晨光/M G\GP1390 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5684 档案盒 | 30 | 405.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 3 | 惠博科技 25kg大桶装 家居消毒液 | 2 | 360.0 | 惠博科技/HB\25kg大桶装 | 验收通过 | |
| 4 | 西玛 8805 差旅单 | 20 | 100.0 | 西玛/simaa\8805 | 验收通过 | |
| 5 | YS-04 便签本/便条纸/N次贴 晨光便利贴100页 | 20 | 80.0 | 晨光/M G\YS-04 | 验收通过 | |
| 6 | 饮用天然矿泉水 570ml 矿泉水/纯净水 百岁山矿泉水570ml | 15 | 1080.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 570ml | 验收通过 | |
| 7 | K35 蓝 晨光中性笔办公K35 0.5 水芯笔 | 20 | 720.0 | 晨光/M G\K35 蓝 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 4栏文件栏 | 4 | 168.0 | 得力/deli\9846 | 验收通过 | |
| 9 | 牛皮纸信封 | 20 | 200.0 | 得力/deli\得力 | 验收通过 | |
| 10 | 齐心 HF287A 抽杆夹(单个)1.5cm/2.5cm,拉杆夹 | 30 | 90.0 | 齐心/Comix\HF287A | 验收通过 | |
| 11 | 一次性加厚环保纸杯(230ml) | 1 | 240.0 | 雪峰/SHINEFON\230ml | 验收通过 | |
| 12 | 湿手器 | 10 | 100.0 | 得力/deli\9109 | 验收通过 | |
| 13 | 得力0231起钉器12#(混)(台) | 5 | 30.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 14 | 得力0015厚层订书钉23/10(500枚/盒) | 10 | 20.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |