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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N605********2610802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 益而高 2313 订书钉 | 益而高/Eagle2313 | 盒 | 20.00 | 5 | 100 |
| 2 | 联想 TU100 Pro U盘 | 联想/lenovoTU100 Pro | 只 | 1.00 | 165 | 165 |
| 3 | 得力 33209 标签纸/便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli33209 | 包 | 108.00 | 9 | 972 |
| 4 | 得力 3040 橡皮 | 得力/deli3040 | 块 | 4.00 | 1 | 4 |
| 5 | 可得优 0238 订书钉 | 可得优/KW-TRIO0238 | 盒 | 30.00 | 4 | 120 |
| 6 | 双飞燕 WK-100 键盘 | 双飞燕/A4TECHWK-100 | 个 | 1.00 | 45 | 45 |
| 7 | 联想 WL200 Pro 无线鼠标 | 联想/lenovoWL 200 Pro | 个 | 1.00 | 50 | 50 |
| 8 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 2.00 | 1.3 | 2.6 |
| 9 | 得力 7312 胶水 胶水 | 得力/deli7312 | 瓶 | 10.00 | 2.4 | 24 |
| 10 | 晨光 ABS92899 订书钉 | 晨光/M GABS92899 | 盒 | 20.00 | 1.5 | 30 |
| 11 | 晨光 ABS92629 订书钉 | 晨光/M GABS92629 | 盒 | 10.00 | 1.5 | 15 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王羽
联系电话: 150****6326
传真:
地址: **省**市**西路1184号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: