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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****0914X****13403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 维达 10片装 湿巾 湿巾纸 湿纸巾 | 维达/Vinda10片装 | 包 | 30.00 | 3 | 90 |
| 2 | 清风 手帕纸*10包 手帕纸 小包纸 | 清风/qingfeng手帕纸*10包 | 条 | 35.00 | 4 | 140 |
| 3 | 得力 27008 文件袋 透明文件袋 | 得力/deli27008 | 包 | 210.00 | 0.7 | 147 |
| 4 | 得力 SE141 替芯/铅芯 笔芯 按动中性笔芯 | 得力/deliSE141 | 盒 | 21.00 | 18 | 378 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李华
联系电话: ****596
传真:
地址: **区中鼎街509号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: