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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB166********3801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 京瓷 1113 墨粉/碳粉 | 京瓷/Kyocera1113 | 支 | 5.00 | 80 | 400 |
| 2 | 斯图 7082 拖把盆/拖把车 | 斯图/SITOO7082 | 个 | 1.00 | 230 | 230 |
| 3 | 万和 HL5006X 淋浴器 | 万和/VanwardHL5006X | 套 | 1.00 | 240 | 240 |
| 4 | 闪迪 SDCZ73 U盘 | 闪迪/SandiskSDCZ73 | 个 | 3.00 | 90 | 270 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李小川
联系电话: 189****4004
传真:
地址: ****市博古其镇**南路东一巷
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: