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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********560********2026003205
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 Q7 经典中性笔 拔盖水性笔 0.5mm签字笔 三色可选 支 | 晨光/M GQ7, | 盒 | 10.00 | 12 | 120 |
| 2 | 名雅 MY-0018 别针 3#金属回形针 镀镍防锈曲别针 100枚/盒 | 名雅MY-0018, | 盒 | 10.00 | 1 | 10 |
| 3 | 得力 7103 高粘度PVA固体胶水 快干耐用便携胶棒 学习生活手工DIY 12支/盒 | 得力/deli7103, | 支 | 12.00 | 2.2 | 26.4 |
| 4 | 晨光 ABS92725 12#防伪订书针 高强度易穿透钉书针 含logo水印(防止插页换钉) 1000枚/盒 10盒装 | 晨光/M GABS92725, | 盒 | 10.00 | 1.4 | 14 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 罗西南
联系电话: 151****6379
传真:
地址: ****中心第二办公区西楼4楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: