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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NEA815938X****3201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 APY1AK78 笔记本 | 晨光/M GAPY1AK78 | 本 | 25.00 | 6 | 150 |
| 2 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 包 | 2.00 | 10 | 20 |
| 3 | 三木 RB3304 抽杆夹 | 三木/SunwoodRB3304 | 包 | 20.00 | 9.5 | 190 |
| 4 | 得力 S760 笔芯 | 得力/deliS760 | 盒 | 10.00 | 8 | 80 |
| 5 | 得力 S02 中性笔 | 得力/deliS02 | 支 | 10.00 | 17 | 170 |
| 6 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 朱艳
联系电话: 158****3717
传真:
地址: **镇卓越家园C1栋门市
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: