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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2661
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金典装订机胶管 | 2 | 300.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | DVD光盘 | 10 | 30.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 优盘 | 2 | 240.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 子弹头插座 | 6 | 360.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 3米打印线 | 3 | 90.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 一拖二打印切换器 | 1 | 120.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 鼠标 | 1 | 50.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 打印机粉盒 | 8 | 2080.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 打印机硒鼓 | 6 | 1560.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 上门加碳粉 | 16 | 1280.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | A4彩纸 | 10 | 350.0 | \ | 验收通过 | |
| 12 | A4纸 | 10 | 2100.0 | \ | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |