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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N576********265603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 绿联 网线 打印机线/数码线材 | 绿联/Ugreen网线 | 个 | 2.00 | 65 | 130 |
| 2 | 奔图 C 413/2105硒鼓/粉盒其它油墨 | 奔图/PantumC | 个 | 2.00 | 410 | 820 |
| 3 | 奔图 CTL355粉盒/硒鼓其它油墨 | 奔图/Pantum硒鼓 | 个 | 1.00 | 420 | 420 |
| 4 | 奔图 355粉盒/其它油墨 | 奔图/Pantum粉盒 | 个 | 1.00 | 480 | 480 |
| 5 | 奔图 DL-413 原装硒鼓 粉盒/硒鼓其它油墨 | 奔图/PantumDL-413 原装硒鼓 | 个 | 4.00 | 230 | 920 |
| 6 | 得力 5006ES 80页资料册/文件夹 | 得力/deli5006ES | 个 | 3.00 | 23 | 69 |
| 7 | 得力 6881 记号笔/粗笔 记号笔10支 | 得力/deli6881 | 支 | 20.00 | 1.65 | 33 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马璐
联系电话: 199****3625
传真:
地址: **街5号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: