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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****9626L****9603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 10mm 文件夹配件 拉杆夹(小) | 得力/deli10mm | 个 | 320.00 | 1 | 320 |
| 2 | 得力 拉杆夹(大) 文件夹配件 25mm | 得力/deli拉杆夹(大) | 个 | 100.00 | 3.5 | 350 |
| 3 | 晨光 APYD2K78 学生用笔记本A5/25K笔记记事本 | 晨光/M GAPYD2K78 | 本 | 30.00 | 8 | 240 |
| 4 | 联想 DVD-RW 光盘 | 联想/lenovoDVD-RW | 个 | 100.00 | 3 | 300 |
| 5 | 齐心 HC-75-10 档案盒 | 齐心/ComixHC-75-10 | 个 | 100.00 | 17.9 | 1790 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 付帅
联系电话: 189****8167
传真:
地址: **维吾尔自治区**地****政府
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: