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一、 *采购人名称: ****部
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5894
五、 *验收单位: ****部
六、 *验收日期: 2026年7月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 礼品袋/盒/塑料袋 | 500 | 175.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ASGN7105 胶棒 | 180 | 450.0 | 晨光/M G\ASGN7105 | 验收通过 | |
| 3 | 仙鹤 全开白纸 包装用纸 | 30 | 4200.0 | 仙鹤\全开白纸 | 验收通过 | |
| 4 | 北极星 67406 时钟 | 20 | 800.0 | 北极星/POLARIS\67406 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 9V碱性电池 普通干电池 | 50 | 650.0 | 南孚/NANFU\9V碱性电池 | 验收通过 | |
| 6 | 湘漾 A500大盘纸 卷筒纸 | 15 | 1125.0 | 湘漾\A500大盘纸 | 验收通过 | |
| 7 | 九星 无型号 衣物消毒液 | 12 | 576.0 | 九星\无型号 | 验收通过 | |
| 8 | 娃哈哈 596ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 50 | 1500.0 | 娃哈哈\596ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |