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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4483
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 飞利浦 SFL2247 手电筒 | 10 | 200.0 | 飞利浦/Philips\SFL2247 | 验收通过 | |
| 2 | 洁云 ****0701 平板卫生纸/刀切纸 | 40 | 3600.0 | 洁云/Hygienix\****0701 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6906 中性替换笔芯0.5 mm红/黑色单支 替芯/铅芯 | 240 | 240.0 | 得力/deli\6906 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8210 卷尺 | 2 | 40.0 | 得力/deli\8210 | 验收通过 | |
| 5 | 怡宝 饮用纯净水555ml*24 矿泉水/纯净水 | 22 | 1056.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水555ml*24 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 电池/电力配件 | 88 | 220.0 | 南孚/NANFU\5号/7号 | 验收通过 | |
| 7 | 申士 J0518 记事本18K皮面笔记本 | 5 | 140.0 | 申士\J0518 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9870 印油/印泥/** | 11 | 66.0 | 得力/deli\9870 | 验收通过 | |
| 9 | 百乐 橡皮 | 1 | 5.0 | 百乐/PILOT\EE-S100 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 2135 电子计算器 | 3 | 135.0 | 得力/deli\2135 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5615 35mm 档案盒 | 12 | 108.0 | 得力/deli\5615 | 验收通过 | |
| 12 | 好媳妇 海绵、胶棉拖把 | 8 | 360.0 | 好媳妇\HD-7109 | 验收通过 | |
| 13 | 齐心 MJ1210 双面胶胶带/胶纸/胶条 | 10 | 15.0 | 齐心/Comix\MJ1210 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 8553 3#票夹/长尾夹 | 20 | 240.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 15 | 宝克 PC1838A 中性笔0.7宝克笔12支 | 1 | 30.0 | 宝克/Baoke\PC1838A | 验收通过 | |
| 16 | 得力 78206 票夹/长尾夹记号笔 | 10 | 60.0 | 得力/deli\78206 | 验收通过 | |
| 17 | 宝克 白板笔宝克笔 | 5 | 180.0 | 宝克/Baoke\PC2538 | 验收通过 | |
| 18 | 固成 加厚黑色 垃圾袋 | 100 | 500.0 | 固成\50cm | 验收通过 | |
| 19 | 洁比世 木杆拖把 胶棉拖把 | 2 | 26.0 | 洁比世\120cm | 验收通过 | |
| 20 | 得力 0025 别针/回形针/大头针 | 22 | 44.0 | 得力/deli\0025 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 0015 订书钉 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 7102 21g固体胶水 | 48 | 96.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 5622 档案盒 40mmm | 5 | 50.0 | 得力/deli\5622 | 验收通过 | |
| 24 | 得力 A4彩色打印纸 复印纸 | 5 | 60.0 | 得力/deli\7788 | 验收通过 | |
| 25 | 得力 A4彩色打印纸 复印纸 | 3 | 36.0 | 得力/deli\7788 | 验收通过 | |
| 26 | 张小泉 HSS-170 剪刀 | 4 | 76.0 | 张小泉\HSS-170 | 验收通过 | |
| 27 | 晨光 AGP17204 中性笔 | 12 | 12.0 | 晨光/M G\AGP17204 | 验收通过 | |
| 28 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |