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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4308
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | **孔雀 气压 孔雀气压喷雾 | 1 | 32.0 | **孔雀/WEST LAKE PEACOCK\气压 | 验收通过 | |
| 2 | 妙洁 MOBDB-EC 扫把 | 3 | 96.0 | 妙洁/magic\MOBDB-EC | 验收通过 | |
| 3 | 茶里 粒粒香铁观音 | 3 | 324.0 | 茶里\ | 验收通过 | |
| 4 | 雕牌 **洗手液500ml/瓶 洗手液 | 20 | 200.0 | 雕牌\**洗手液500ml/瓶 | 验收通过 | |
| 5 | 得力/deli 22235 A7/96张便携笔记本子 PU/PVC笔记本 | 10 | 450.0 | 得力/deli\22235 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 A41 中性笔 | 10 | 350.0 | 得力/deli\A41 | 验收通过 | |
| 7 | 打印/复印纸 得力/deli 多瑙河A4复印纸 7440 70g | 16 | 640.0 | 得力/deli\7440 | 验收通过 | |
| 8 | 芳草地航空杯 | 1 | 20.0 | 芳草地\3G3244 | 验收通过 | |
| 9 | 360 84消毒液5kg | 2 | 108.0 | 360\5kg | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |