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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********471********2026002401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 广博 WZ71209 剪刀 | 广博/GuangboWZ71209, | 把 | 2.00 | 7.5 | 15 |
| 2 | 得力 9864 **透明外壳红色 | 得力/deli9864, | 个 | 3.00 | 12 | 36 |
| 3 | 彩格 W1660A 易加粉硒鼓 | 彩格W1660A, | 个 | 1.00 | 100 | 100 |
| 4 | 得力 5538 抽杆夹(白) (10只/包) | 得力/deli5538, | 包 | 10.00 | 8 | 80 |
| 5 | 超威 SUPERB 500g*4 强效洁厕灵 | 超威 SUPERB500g*4, | 件 | 7.00 | 19.85 | 138.95 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 胡炎
联系电话: 151****6352
传真:
地址: **市**区云潭南路2号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: