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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB053634X****5001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 回力 H22B08U500444 学生书包 | 回力/WarriorH22B08U500444 | 个 | 15.00 | 80 | 1200 |
| 2 | 星空 16K 课业本/教学用本 课业本/作业本/写字本 | 星空16K | 本 | 100.00 | 2 | 200 |
| 3 | 晨光 AXP96409 2B橡皮孔庙祈福考试 | 晨光/M GAXP96409 | 块 | 30.00 | 1.5 | 45 |
| 4 | 得力 S910 铅笔 | 得力/deliS910 | 盒 | 30.00 | 1 | 30 |
| 5 | 晨光 SCP90173 24色水彩笔史努比磨砂 | 晨光/M GSCP90173 | 盒 | 15.00 | 13 | 195 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿斯亚﹒阿不力米提
联系电话: 139****6210
传真:
地址: **市**路248号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: