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****关于印油/印泥/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于印油/印泥/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:苏晓艳
项目联系电话:188****8881
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652826
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:焉耆回族****政府驻地
采购单位联系人和联系方式:赵晓庆:177****5557
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****05539
采购单位预算编码:361011
三、成交信息
成交日期:2026年7月23日
总成交金额(元):3688.7 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区******焉耆县建设路**扩建四期商业楼二楼201室 | 3688.7 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 9879 印油/印泥/** | 得力/deli | 9879 | 6 | 8.0 | 48.0 | |
| 2 | 得力 18503 18650电池 | 得力/deli | 18503 | 200 | 2.0 | 400.0 | |
| 3 | **兴 48*55 垃圾袋 | **兴 | 48*55 | 50 | 4.0 | 200.0 | |
| 4 | 得力 文件盒 档案盒 | 得力/deli | 文件盒 | 22 | 8.0 | 176.0 | |
| 5 | 晨光 ABS92739 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS92739 | 3 | 12.0 | 36.0 | |
| 6 | 得力 6881 记号笔/粗笔 | 得力/deli | 6881 | 3 | 17.4 | 52.2 | |
| 7 | 得力 30067 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30067 | 3 | 8.0 | 24.0 | |
| 8 | 晨光 ABS91697 别针/回形针/大头针 | 晨光/M G | ABS91697 | 15 | 1.0 | 15.0 | |
| 9 | 晨光 91382 剪刀 | 晨光/M G | 91382 | 2 | 7.0 | 14.0 | |
| 10 | 得力 7303S 胶水 | 得力/deli | 7303S | 12 | 4.0 | 48.0 | |
| 11 | 维达 VS4491 长卷卫生纸/无芯卫生纸 散称卫生纸 | 维达/Vinda | VS4491 | 2 | 85.0 | 170.0 | |
| 12 | 利得 大号加厚黑色平装80*100cm*50只 垃圾袋 | 利得 | 大号加厚黑色平装80*100cm*50只 | 10 | 14.0 | 140.0 | |
| 13 | 得力 8308 文件袋 | 得力/deli | 8308 | 3 | 8.5 | 25.5 | |
| 14 | 得力铭锐 A4 80g 打印/复印纸 | 得力/deli | 33130 | 18 | 130.0 | 2340.0 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: