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****关于印油/印泥/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于印油/印泥/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:苏晓艳
项目联系电话:188****8881
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652826
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:焉耆回族****政府驻地
采购单位联系人和联系方式:赵晓庆:177****5557
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****05539
采购单位预算编码:361011
三、成交信息
成交日期:2026年7月23日
总成交金额(元):796.9 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区******焉耆县建设路**扩建四期商业楼二楼201室 | 796.9 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 9879 印油/印泥/** | 得力/deli | 9879 | 3 | 8.0 | 24.0 | |
| 2 | 得力 63109 文件夹 | 得力/deli | 63109 | 25 | 6.5 | 162.5 | |
| 3 | 齐心 海绵双面胶 海绵胶带 | 齐心/Comix | 海绵双面胶 | 5 | 4.0 | 20.0 | |
| 4 | 得力 63102 文件夹 | 得力/deli | 63102 | 20 | 14.0 | 280.0 | |
| 5 | 得力 0015 订书钉 | 得力/deli | 0015 | 2 | 1.1 | 2.2 | |
| 6 | 晨光 彩色卡纸 折纸/手工纸 | 晨光/M G | 彩色卡纸 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
| 7 | 得力 ZF212 打印/复印纸 三层一联单电脑打印纸 | 得力/deli | ZF212 | 3 | 43.0 | 129.0 | |
| 8 | 茶花 挂钩/粘钩 | 茶花 | 粘钩 | 20 | 0.8 | 16.0 | |
| 9 | 得力 3468 单据/收据/凭证 | 得力/deli | 3468 | 3 | 1.4 | 4.2 | |
| 10 | 得力 1526 电子计算器 | 得力/deli | 1526 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
| 11 | 晨光 ABS92628 订书钉 | 晨光/M G | ABS92628 | 10 | 0.9 | 9.0 | |
| 12 | 得力 5855 文件夹 | 得力/deli | 5855 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: