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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB190********2601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | MPPMCK 无型号 定制包装袋/纸/箱 | MPPMCK无型号 | 包 | 30.00 | 32 | 960 |
| 2 | 齐心 无型号 纸杯 | 齐心/Comix无型号 | 包 | 5.00 | 15 | 75 |
| 3 | 得力 9865 印油/印泥/** | 得力/deli9865 | 个 | 2.00 | 12 | 24 |
| 4 | 得力 8556ES 6号凤尾夹 票夹/长尾夹 | 得力/deli8556ES | 盒 | 20.00 | 18 | 360 |
| 5 | 得力 8554-D 4号凤尾夹 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554-D | 盒 | 20.00 | 24 | 480 |
| 6 | 得力 63108 小抽杆夹 报告夹 | 得力/deli63108 | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
| 7 | 金得利 AF5001 大抽杆夹 报告夹 | 金得利/KinaryAF5001 | 包 | 10.00 | 30 | 300 |
| 8 | 晨光 APYD1K78 会议本 记事本 | 晨光/M GAPYD1K78 | 本 | 10.00 | 14 | 140 |
| 9 | 得力 0015 订书针订书钉 | 得力/deli0015 | 盒 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 10 | 南孚 LR6-5-1B 5号/7号电池 普通干电池 | 南孚/NANFULR6-5-1B | 节 | 2.00 | 2.5 | 5 |
| 11 | 得力 2057 刻刀 美工刀 | 得力/deli2057 | 把 | 10.00 | 14 | 140 |
| 12 | 得力 33770 透明宽胶带 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli33770 | 卷 | 5.00 | 8 | 40 |
| 13 | 晨光 ASS91468 剪刀 | 晨光/M GASS91468 | 把 | 5.00 | 14 | 70 |
| 14 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 得力/deli6824 | 支 | 6.00 | 12 | 72 |
| 15 | 得力 7189 商标纸/标签纸 | 得力/deli7189 | 包 | 5.00 | 1 | 5 |
| 16 | 子弹头 TS-025 多功能插座 | 子弹头TS-025 | 个 | 3.00 | 74 | 222 |
| 17 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 得力/deli0012 | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈云翔
联系电话: 155****3208
传真:
地址: **生产建****农场
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: