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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1818
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5505 文件袋 | 300 | 300.0 | 得力/deli\5505 | 验收通过 | |
| 2 | 白金 CPM-29 记号笔/粗笔 | 5 | 10.0 | 白金/Platinum\CPM-29 | 验收通过 | |
| 3 | 胶带/胶纸/胶条 齐心 JT4810-6 封箱胶带 | 5 | 60.0 | 齐心/Comix\JT4810-6 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 3429 学生用笔记本 | 250 | 250.0 | 得力/deli\3429 | 验收通过 | |
| 5 | PU/PVC笔记本 得力/deli 7910皮面笔记本-16K-120张(黑) | 10 | 180.0 | 得力/deli\7910 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光带刻度办公剪刀195mmASSN2221 | 2 | 10.0 | 晨光/M G\ASSN2221 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光3X4多彩优事贴100页YS-11 | 10 | 30.0 | 晨光/M G\YS-11 | 验收通过 | |
| 8 | 昂特807公文包 | 50 | 3900.0 | 文骨\昂特807 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光陶瓷球珠中性笔黑金AGPA2004黑0.5 | 288 | 576.0 | 晨光/M G\AGPA2004 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |