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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2939
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 奔图 PD-T201 墨粉/碳粉 | 10 | 700.0 | 奔图/Pantum\PD-T201 | 验收通过 | |
| 2 | 晨鸣天剑 A3 70g 打印/复印纸 | 10 | 1700.0 | 晨鸣天剑\A3 70g | 验收通过 | |
| 3 | 奔图 TO-400 粉盒 | 5 | 1925.0 | 奔图/Pantum\TO-400 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5682 档案盒 | 20 | 200.0 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0309 订书机 | 5 | 80.0 | 得力/deli\0309 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 20 | 338.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |