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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6561
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 559607 卡纸 | 50 | 1000.0 | 得力/deli\559607 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 中国象棋 | 10 | 450.0 | 晨光/M G\APK99922 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 FCP90198 水彩笔 | 20 | 760.0 | 晨光/M G\FCP90198 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 素描/素写本(素描纸) | 50 | 600.0 | 晨光/M G\晨光APYMA135 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光(M G)文具24色卡通丝滑油画棒 儿童涂鸦绘画笔 米菲系列蜡笔套装 24支/盒FGM90058 | 50 | 898.0 | 晨光/M G\FGM90058 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |