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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5798
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力S01按动中性笔水笔水性笔12支 | 5 | 119.5 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 2 | 得力S01按动中性笔水笔水性笔12支 | 20 | 478.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 3 | 得力/deli 高品质高透明封箱胶带/打包胶带 60mm*100y*50um(91.4m/卷) 单卷装 办公用品 30369 | 1 | 9.9 | 得力/deli\30369 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9868 φ70mm圆形塑壳快干**印泥 财务办公用品 | 20 | 100.0 | 得力/deli\9868 | 验收通过 | |
| 5 | 得力9879印油10ml财务**印泥光敏印油 | 5 | 45.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 6 | 得力0018回形针 3#金属回形针 曲别针 100枚/盒 | 5 | 69.5 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |