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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********261801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ADM95088 文件夹 | 晨光/M GADM95088 | 个 | 20.00 | 8 | 160 |
| 2 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力/deli9864 | 件 | 2.00 | 60 | 120 |
| 3 | 晨光 K-35 中性笔 | 晨光/M GK-35 | 盒 | 60.00 | 2 | 120 |
| 4 | 心相印 H200 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindH200 | 盒 | 12.00 | 24 | 288 |
| 5 | 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 | 南孚/NANFU5号2粒(2代) | 板 | 15.00 | 4 | 60 |
| 6 | 得力 1559C 电子计算器 | 得力/deli1559C | 个 | 1.00 | 50 | 50 |
| 7 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554ES | 盒 | 10.00 | 14 | 140 |
| 8 | 宝克 PC2308 中性笔 | 宝克/BaokePC2308 | 盒 | 1.00 | 36 | 36 |
| 9 | 晨光 ARL96005 各类尺/三角板 | 晨光/M GARL96005 | 把 | 1.00 | 2 | 2 |
| 10 | 晨光 MG-7103 胶棒 | 晨光/M GMG-7103 | 个 | 9.00 | 4 | 36 |
| 11 | 得力 2047 美工刀 | 得力/deli2047 | 把 | 1.00 | 5 | 5 |
| 12 | 得力 6010. 剪刀 | 得力/deli6010. | 把 | 5.00 | 8 | 40 |
| 13 | 得力 30325 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30325 | 卷 | 5.00 | 6 | 30 |
| 14 | 得力 9209Z 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli9209Z | 个 | 2.00 | 40 | 80 |
| 15 | 得力 5626ES 档案盒 | 得力/deli5626ES | 个 | 35.00 | 18 | 630 |
| 16 | 得力 5682 档案盒 | 得力/deli5682 | 个 | 10.00 | 8 | 80 |
| 17 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 20.00 | 12 | 240 |
| 18 | 得力 PP411 档案袋 | 得力/deliPP411 | 个 | 2.00 | 10 | 20 |
| 19 | 得力 8308 文件袋 | 得力/deli8308 | 个 | 10.00 | 2 | 20 |
| 20 | 得力 63102 文件夹 | 得力/deli63102 | 个 | 10.00 | 1 | 10 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李萍
联系电话: 131****8688
传真:
地址: 滨河大街****1门
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: