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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: 230********16895282
四、 *合同编号: ****5747
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 电脑维修 | 2 | 100.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 星虹彩 HP1010 墨粉/碳粉 | 3 | 180.0 | 星虹彩\HP1010 | 验收通过 | |
| 3 | 亚太森博 高品乐/GOLDEN COIOR A4 70g 80g 复印纸 500张/包 | 2 | 440.0 | 高品乐/GOLDEN COIOR\A4 80g | 验收通过 | |
| 4 | 网络维护 | 6 | 300.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 星之彩 XCH-388A硒鼓 | 2 | 380.0 | XNZHCA\XCH-388A | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |