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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1Q457****262001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9864 印油/印泥/** 得力(deli)大号**内盘面116*66mm透明外壳方形快干**印泥 红色 **通用链接 | 得力/deli9864 | 个 | 5.00 | 12 | 60 |
| 2 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 南孚电池7号AAA聚能环5代碱性电池 7号【2粒】通用链接 | 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 | 板 | 15.00 | 5 | 75 |
| 3 | 公牛 GNV-U1206 接线板 | 公牛/BULLGNV-U1206 | 个 | 2.00 | 80 | 160 |
| 4 | 得力 30672 胶带/胶纸/胶条 得力(deli)美纹纸胶带 36mm*20y*145μm 美术美工分色 1卷 30672 纸胶带通用链接 | 得力/deli30672 | 卷 | 20.00 | 1.5 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郝宸颍
联系电话: 159****3221
传真:
地址: **市**大街412号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: