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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7068
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 炫彩高品乐A4-80g 打印/复印纸 | 2 | 480.0 | 高品乐/GOLDEN COIOR\炫彩高品乐A4-80g | 验收通过 | |
| 2 | 晨鸣 青松A4 70g 打印/复印纸 | 2 | 360.0 | 晨鸣/CHENMING\青松A4 70g | 验收通过 | |
| 3 | 万杰牌 大 小 清洁抹布(纯棉 吸收强) | 4 | 28.0 | 万杰牌\大 小 | 验收通过 | |
| 4 | 洁立奇 胶棉/优质圆头宽拖把 | 4 | 60.0 | 洁立奇\拖把 | 验收通过 | |
| 5 | 心相印 1700 柔影长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 11 | 330.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\1700 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 3472 原始凭证汇总单 | 22 | 110.0 | 得力/deli\3472 | 验收通过 | |
| 7 | 三益档案 35-526 粘贴单 | 20 | 100.0 | 三益档案/SANISY\35-526 | 验收通过 | |
| 8 | 三益档案 83-2 旅差费报销单 | 21 | 105.0 | 三益档案/SANISY\83-2 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7123 胶棒 固体胶 | 30 | 150.0 | 得力/deli\7123 | 验收通过 | |
| 10 | 矿泉水/纯净水 农夫山泉550ml矿泉水 | 8 | 384.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml | 验收通过 | |
| 11 | 得力 4栏文件栏 | 2 | 84.0 | 得力/deli\9846 | 验收通过 | |
| 12 | 牛皮纸信封 | 7 | 56.0 | 得力/deli\得力 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 A4 80g 彩色复印纸 | 10 | 350.0 | 晨光/M G\A4 80g | 验收通过 | |
| 14 | 一次性加厚环保纸杯(230ml) | 3 | 18.0 | 雪峰/SHINEFON\230ml | 验收通过 | |
| 15 | 一次性杯子(一次性塑料杯) | 1 | 140.0 | 安洁\塑料杯 | 验收通过 | |
| 16 | 罗氏2329(中性水芯笔)开会用笔 (黑色、红色)1元中性笔 | 23 | 276.0 | 罗氏\2329 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |